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江西省金溪县人民检察院

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金溪县人民检察院2024年度单位决算
时间:2025-10-10  作者:  新闻来源:  【字号: | |

金溪县人民检察院2024年度单位决算

第一部分 金溪县人民检察院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 金溪县人民检察院概况

一、单位主要职责

检察院的主要职责是:人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权。1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督;2、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督;3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉;5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

二、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构,分别是:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。司法警察大队单独设置。

本单位年末编制内实有人员36人,其他人员33人。离退休人员31人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员31人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:金溪县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

1

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,121.90

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

1,120.40

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

40.00

八、社会保障和就业支出

39

49.15

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

4.18

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

1,161.90

本年支出合计

58

1,173.73

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

14.88

年末结转和结余

60

3.05

30

61

总计

31

1,176.78

总计

62

1,176.78

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位:金溪县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,161.90

1,121.90

40.00

204

公共安全支出

1,108.57

1,068.57

40.00

20404

检察

1,108.57

1,068.57

40.00

2040401

行政运行

694.02

694.02

2040402

一般行政管理事务

414.55

374.55

40.00

208

社会保障和就业支出

49.15

49.15

20805

行政事业单位养老支出

49.15

49.15

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.15

49.15

221

住房保障支出

4.18

4.18

22102

住房改革支出

4.18

4.18

2210201

住房公积金

4.18

4.18

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:金溪县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,173.73

752.26

421.47

204

公共安全支出

1,120.40

698.93

421.47

20404

检察

1,120.40

698.93

421.47

2040401

行政运行

694.02

694.02

2040402

一般行政管理事务

426.38

4.91

421.47

208

社会保障和就业支出

49.15

49.15

20805

行政事业单位养老支出

49.15

49.15

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.15

49.15

221

住房保障支出

4.18

4.18

22102

住房改革支出

4.18

4.18

2210201

住房公积金

4.18

4.18

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:金溪县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

1

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,121.90

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

1,068.57

1,068.57

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

49.15

49.15

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

4.18

4.18

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,121.90

本年支出合计

59

1,121.90

1,121.90

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,121.90

总计

64

1,121.90

1,121.90

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:金溪县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,121.90

752.26

369.64

204

公共安全支出

1,068.57

698.93

369.64

20404

检察

1,068.57

698.93

369.64

2040401

行政运行

694.02

694.02

2040402

一般行政管理事务

374.55

4.91

369.64

208

社会保障和就业支出

49.15

49.15

20805

行政事业单位养老支出

49.15

49.15

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.15

49.15

221

住房保障支出

4.18

4.18

22102

住房改革支出

4.18

4.18

2210201

住房公积金

4.18

4.18

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:金溪县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

556.85

302

商品和服务支出

124.40

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

300.82

30201

办公费

0.77

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

27.62

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

93.11

30203

咨询费

30703

国内债务发行费用

30106

伙食补助费

30204

手续费

30704

国外债务发行费用

30107

绩效工资

17.78

30205

水费

1.37

310

资本性支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

49.36

30206

电费

14.48

31001

房屋建筑物购建

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

0.24

31002

办公设备购置

30110

职工基本医疗保险缴费

21.77

30208

取暖费

31003

专用设备购置

30111

公务员医疗补助缴款

4.55

30209

物业管理费

31005

基础设施建设

30112

其他社会保障缴费

0.67

30211

差旅费

31006

大型修缮

30113

住房公积金

41.17

30212

因公出国(境)费用

31007

信息网络及软件购置更新

30114

医疗费

30213

维修(护)费

2.44

31008

物资储备

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

3.01

31009

土地补偿

303

对个人和家庭的补助

71.00

30215

会议费

31010

安置补助

30301

离休费

30216

培训费

0.21

310111

地上附着物和青苗补偿

30302

退休费

30217

公务接待费

3.02

31012

拆迁补偿

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31013

公务用车购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

1.50

31019

其他交通工具购置

30305

生活补贴

12.78

30225

专用燃料费

31021

文物和陈列品购置

30306

救济费

30226

劳务费

4.00

31022

无形资产购置

30307

医疗费补助

3.59

30227

委托业务费

31099

其他资本性支出

30308

助学金

30228

工会经费

28.11

399

其他支出

30309

奖励金

54.63

30229

福利费

39907

国家赔偿费用支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

24.84

39909

经常性赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

39910

资本性赠与

30299

其他商品和服务支出

40.41

39999

其他支出

人员经费合计

627.85

公用经费合计

124.40

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:金溪县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:金溪县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:金溪县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

19.78

18.76

18.74

1.因公出国(境)费

2

2.公务用车购置及运行维护费

3

16.55

15.73

15.72

(1)公务用车购置费

4

(2)公务用车运行维护费

5

16.55

15.73

15.72

3.公务接待费

6

3.23

3.03

3.02

(1)国内接待费

7

——

——

3.02

其中:外事接待费

8

——

——

(2)国(境)外接待费

9

——

——

二、相关统计数

10

——

——

——

1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

7

5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

49

其中:外事接待批次(个)

16

——

——

6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

362

其中:外事接待人次(人)

18

——

——

7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

单位:金溪县人民检察院

2024年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

7

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.主要负责人用车

3

0

3.机要通信用车

4

0

4.应急保障用车

5

0

5.执法执勤用车

6

5

6.特种专业技术用车

7

2

7.离退休干部服务用车

8

0

8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。






第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计1176.78万元,其中年初结转和结余14.88万元,比上年减少10.46万元,下降41.27%;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计1161.90万元,比上年减少63.07万元,下降5.15%,主要原因:收入总计减少是因为2023年财政拨付刘莹姐姐工作室建设资金。

本年收入的具体构成:财政拨款收入1121.90万元,占96.56%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入40.00万元,占3.44%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1176.78万元,其中本年支出合计1173.73万元,比上年减少61.70万元,下降4.99%,主要原因:坚持“过紧日子”要求,压缩一般性公务支出;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余3.05万元,比上年减少11.83万元,下降79.49%,主要原因:加大资金使用力度。

本年支出的具体构成:基本支出752.26万元,占64.09%;项目支出421.47万元,占35.91%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1121.90万元,决算数1121.90万元,完成年初预算的100.00%。其中:

(一)公共安全支出(类)年初预算数1072.63万元,决算数1068.57万元,完成年初预算的99.62%。预决算差异主要原因:日常运转的办公经费支出减少。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数49.26万元,决算数49.15万元,完成年初预算的99.77%。预决算差异主要原因:新增新录用公务员。

(三)住房保障支出(类)年初预算数0.00万元,决算数4.18万元,预决算差异主要原因:财政年中追加的配套公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出752.26万元,其中:

(一)工资福利支出556.85万元,比上年增加51.08万元,增长10.10%,主要原因:新增新录用公务员。

(二)商品和服务支出124.40万元,比上年增加23.59万元,增长23.40%,主要原因:加大资金使用力度。

(三)对个人和家庭补助支出71.00万元,比上年增加13.05万元,增长22.53%,主要原因:2024年新增退休人员。

(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数18.76万元,决算数18.74万元,完成全年预算的99.93%;决算数比上年减少15.17万元,下降44.73%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:未有因公出境人员。决算数与上年持平,主要原因:未有因公出境人员。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:未有因公出境人员

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数15.73万元,决算数15.72万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:未购置公务用车。决算数比上年减少14.99万元,下降100.00%,主要原因:2024年未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数15.73万元,决算数15.72万元,完成全年预算的99.95%,主要原因:落实中央关于压减一般性支出有关要求,严控“三公”经费支出。决算数比上年减少0.00万元,下降0.02%,主要原因:落实中央关于压减一般性支出有关要求,严控“三公”经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量7辆。

(三)公务接待费全年预算数3.03万元,决算数3.02万元,完成全年预算的99.81%,主要原因:落实过紧日子要求,严控“三公”经费支出。决算数比上年减少0.17万元,下降5.44%,主要原因:落实过紧日子要求,严控“三公”经费支出。全年国内公务接待49批,累计接待362人次,主要是:采访、检查、考察、办案等接待

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出124.40万元,决算数比上年增加23.59万元,增长23.40%,主要原因:加大资金使用力度。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额18.01万元,其中:政府采购货物支出6.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.31万元。授予中小企业合同金额18.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额18.01万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日,本单位共有车辆7辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评,共涉及资金 363万元,占项目支出总额的64%。其中,4个项目评价结果为“优”, 1个项目评价结果为“良”, 0个项目评价结果为“中”,0 个项目评价结果为“差”。

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“聘用制书记员经费”项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

聘用制书记员经费

主管部门

抚州市人民检察院

实施单位

金溪县人民检察院

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

91.56

91.56

91.56

10

100

10

政府预算资金

91.56

91.56

91.56

100

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

我院共有聘用制书记员12名,本年度工作的完成情况主要为评估发挥书记员职能,认真履行立案、立卷、开庭、协助检察官工作。完成本年度度检查工作任务的实际成效。保障工作的稳定进行,同时保障书记员的工资福利权益。

基本达成目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

聘用制书记员人均工资薪酬

=7.63万元/人.年

7.63

20

20

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

聘用书记员人数

=12人

12

10

10

聘用制书记员经费

=91.56万元/年

91.56

10

10

质量指标

聘用书记员岗位需求相符率

=100%

100

10

10

时效指标

聘用书记员到岗及时性

及时

基本达成目标

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

为社会提供就业岗位数量

=12个

12

10

10

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

对聘用书记员工作的满意度

≥98%

98

20

20

总分

100

100













第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)教育支出:指用于培训方面的支出。

(三)社会保障和就业支出:指机关单位基本养老保险缴费的支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出:指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

(五)住房保障支出:是指按照房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 
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